所属职类:审计

内控审计师

相关职位简介

  • 1-3年
  • 3-5年
  • 5-10年
* 以下职位简介均为BOSS直聘BOSS发布,仅供参考
  • 来源:完美世界(北京)软件科技发展有限公司

    内控审计师

    职位描述工作职责:1.协助上级开展年度风险评估,制定审计工作计划;2.协助开展各类例行审计工作(如:CSOX审计.ITGC/AC.子公司审计.财务报表审计等);3.负责开展各类专项审计工作(如:业务流程审计.离任审计等);4.独立与被审计部门负责人沟通审计发现.提出改进建议.编制制审计报告.推进整改措施的落地执行;5.完成上级交办其他工作事项。任职资格:1.全日制本科及以上,计算机.信息管理.审计.财务或相关专业。2.理解全流程审计(信息系统.财务.内控),可独立执行审计程序。3.2年以上审计事务所及企业内部工作经验,有互联网公司审计经验。4.熟练使用SQL/TABLEAU/POWERBI等工具,对数据具有敏感度,有海量数据审计.数据分析能力的优先。5.熟悉MSOFFICE常规办公软件的使用。可熟练使用Oracle者优先。6.英语能作为工作语言者优先。7.CISA.CPA.CIA或具有其他资质者优先。8.原则性强.良好的沟通协调能力.分析归纳能力.优秀的书面和口头表达能力,及敏锐的洞察力。

    所需技能: 内部审计、内控审计、流程审计
  • 来源:杭州大搜车汽车服务有限公司

    内控审计师

    岗位职责1.协助梳理和规章化各业务流程和财务流程;2.梳理各业务和财务流程环节中的风险点,明确业务部门和财务部门的具体审核点,并出具书面流程及审核指南;3.定期审查业务部门及财务部门具体审核岗职责是否到位;4.及时复盘流程变化.风险点变化.审核点变化。任职要求1.会计师事务所3年及以上审计经验(四大及排名前五内资所优先),及2年企业内控流程梳理经验;2.有责任心,做事踏实仔细,抗压能力强。

    所需技能: 审计、内审、内控审计
  • 来源:深圳擎聪智能技术有限公司

    内控审计师

    岗位职责:1.制定审计计划并按照审计计划开展内部审计工作,构建与完善公司全面风险管理体系与内部控制体系;2.负责内部控制执行的合规性以及执行有效性的审查,涵盖业务处理过程中关键控制点,落实.执行.监督.反馈内控制度及流程控制的行动;3.负责督促建立.健全完善的下属子公司.分公司.区域公司的内部控制制度,对其运营各项环节的内部控制程序的合理性.合规性进行审查和评估;4.负责组织实施财务与经济责任审计.内控有效性等综合管理的专项评估;5.编制审计通知书,拟定审计方案,编制审计底稿.审计报告初稿;6.负责分析审计过程中发现的问题,提出整改建议,经审批后督导执行;7.配合外部审计机构对公司的审计;任职资格:1.全日制大学本科及以上学历,会计学或审计学相关专业;2.从事审计/内部审计工作三年以上,条件优秀的可以放宽(CIA);3.熟悉审计和财务专业知识.审计工作流程;4.对问题和风险具较强敏锐性.洞察力,制度执行原则性强;5.优秀的组织.沟通.协调能力,良好的职业道德.强烈的责任心和团队协作精神;5.能吃苦耐劳,适应一定的出差情况;6.具有金融或者互联网行业内控审计经验者优先录用。

    所需技能: 内部审计、互联网、集团公司
  • 来源:杭州恢弘科技有限公司

    内控审计师

    工作职责:1.参与组织制定公司及业务部门项目评审.月度.年度工作及资金计划;2.参与制定审计工作相关的制度与流程.内控管理相关制度及其修订;3.组织开展公司各类财务审计监督工作;组织开展.协调各类专项审计;对外聘审计中介机构的归口管理;跟踪落实各类审计的整改;4.监督公司内控实施情况;组织开展公司经营活动真实性.合规性的监督工作;5.监督.检查.评审公司内控制度的健全性和有效性;6.组织公司内控自我评价工作,配合审计机关的内控审计,跟踪落实内控缺陷的整改;任职资格:1.全日制本科或以上学历,审计学.会计学.财务管理或其他经济管理类专业毕业优先;2.4年及以上审计工作经验,有电商企业内审工作经验至少2年;3.有上市公司内审日常工作经验.内部控制风险评估工作经验或流程优化工作经验者优先;4.熟悉内部审计.内部控制.风险管理等领域相关的理念及流程,熟悉审计工作实务及常见问题;5.具备带领团队或独立完成审计项目的设计与实施的能力,可以独立完成撰写内审报告。6.优秀的沟通能力和团队合作精神,能够持续保持积极开放,持续学习的心态;

    所需技能: 内部审计、中级会计师
  • 来源:苏州工品汇信息科技有限公司

    内控审计师

    工作职责:◆供应商资质审核◆公司全盘账务内部审计◆ 各项内部审计工作,执行合规性检查,针对审计结果提出具体意见及改善建议◆ 根据公司现有的业务流程.控制要点.节点,设计有效的内控稽核的工作方法.要点.节点; 制定工作程序.工作频率和报告模式;◆其他领导交代的事项岗位要求:◆具有中级以上会计专业技术资格;具备CPA或CIA资格者优先考虑;◆5年以上财务或审计内控岗位相关工作经验,有中型以上集团企业或上市公司内部审计工作经验优先;◆.熟悉中国商业环境.系统风险及相关监管政策;熟练掌握风险合规知识及具体操作技巧,熟悉内审工作操作流程;◆责任心强.良好的组织沟通能力和抗压能力,正直诚实;◆身体状况能够适应本职工作的要求;专业能力要求:◆财务.审计.金融等相关专业本科以上学历,◆有协调工作能力,熟悉金蝶等ERP软件;熟练掌握OFFICE办公软件

    所需技能: 审计、风控、财务

职业晋升路径

审计助理审计员审计项目经理

横向职业发展

审计财务会计财务顾问

职业问答

    正常人路径:
    会计(3-5 年)——会计主管或者财务经理(3-5 年)——总监。
    背景好的路径:
    财务(3-5 年)——财务经理(3-5 年)——总监——cfo(运气)。
    走捷径的路径:
    四大审计(2-3 年)——财务经理(3-5 年)——总监——cfo(运气)。
    普通人路径:
    出纳——会计——会计——会计主管/财务经理。
    或者:
    会计——会计——会计——会计主管/财务经理。

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